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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-05 14:43

你好  需要結轉下。 年末結轉下分錄 。 
結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
 


1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
 年末還需要計提所得稅,結轉本年利潤,計提盈余公積。

kaylee 追問

2021-01-05 15:03

老師,那是先做期間損益結轉后再做年末增值稅結轉和本年利潤結轉嗎?

meizi老師 解答

2021-01-05 15:09

 你好  增值稅和你結轉損益科目 沒有直接關系。 你可以不分先后哈 。  

kaylee 追問

2021-01-05 15:44

怎么做計提所得稅分錄?是第四季需要做的嗎?

meizi老師 解答

2021-01-05 15:45

你好  你季末做計提就行了。     借所得稅費用貸應交稅費-應交企業所得稅 

kaylee 追問

2021-01-05 15:46

那計提所得所得稅后還需要做結轉所得稅嗎?

kaylee 追問

2021-01-05 15:47

計提所得稅是不是在還沒有做結轉損益類之前做的分錄?

meizi老師 解答

2021-01-05 15:48

 你好  你所得稅費用   是損益科目 月末要轉到本年利潤去的 

kaylee 追問

2021-01-05 15:51

老師,計提這個所得稅是彌補掉以前年度損益后所需要繳納的金額是吧?

kaylee 追問

2021-01-05 15:52

是不是彌補以前虧損后算出來的?

meizi老師 解答

2021-01-05 15:56

你好 是的。  彌補虧損后才會計算所得稅  

kaylee 追問

2021-01-05 16:13

老師,第四季度可以不做計提所得所,然后做1月份賬的時候再做計提同時再做一筆繳納所得稅分錄嗎?因為怕算得金額不準

meizi老師 解答

2021-01-05 16:17

你好    可以。但是到時你就得做以前年度損益調整來計提了。 因為跨年了  

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你好,根據銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡易計稅不結轉增值稅 結轉增值稅只是一般銷項?進項結轉增值稅
2020-05-12 06:39:16
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個截圖去結轉這個截圖
2020-09-16 21:06:22
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