
建設單位發放工程款20萬,替甲分包扣回代墊垃圾費。甲分包工程款10萬,前期甲分包替乙分包代墊垃圾費1000元。乙分包工程款10萬。(內賬)分錄如下借 工程成本~乙 100000 貸 應付賬款~乙 100000 發放時借 應付賬款~乙 100000 貸 銀行存款 99000 其他應付款~甲 1000甲分包收回代墊垃圾費1000元分錄如下 借 其他應付款~甲 1000 貸 銀行存款 1000以上是屬于建設單位做的分錄,老師看你看下分錄是否正確
答: 你這里處理沒有問題啊,處理都是正確的呀。
其他公司掛靠我司的項目,轉款進來代為支付相關款項,內賬科目是記借:銀行存款 貸:其他應付款—XX公司—XX項目嗎
答: 您好!是的,轉款進來代為支付相關款項,內賬科目是記借:銀行存款 貸:其他應付款—XX公司—XX項目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發的,但是代賬公司會計做成結其他應付款了,銀行賬都沒做,那現在可以調整嗎,做成接借:其他應付款 貸:銀行存款
答: 現在可以調整,做成 借:其他應付款 貸:銀行存款


標致的小伙 追問
2021-01-04 19:29
陳詩晗老師 解答
2021-01-04 20:55