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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-09-30 13:32

這個抵扣聯日后是作為我們進項抵扣的依據,我們不需要做任何的賬務處理是嗎?

曉海老師 解答

2016-09-30 13:26

你好!應該是單獨存放

曉海老師 解答

2016-09-30 13:54

你好,不是應該還有記賬聯嗎?

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相關問題討論
你好!應該是單獨存放
2016-09-30 13:26:48
你好!可以的啊。你收到發票借原材料等 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款等
2017-07-13 16:15:56
你好同學,首先為什么退票?理由合理嗎?
2021-08-23 21:45:26
你好 借固定資產 應交稅費 貸銀行存款 70 長期應付款
2019-12-26 14:23:47
首先,可以根據財務會計準則的要求,在發票收入科目下,將抵扣聯所列明的金額作為你的收入進行登記。其次,你可以在應交增值稅科目下,登記相同金額,以此來抵扣增值稅稅額。
2023-03-22 15:32:08
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