
發票抵扣聯和發票聯分開做賬務處理有什么風險?就是現在會計做賬的習慣是先拿抵扣聯進行認證,然后做賬沖減費用,等以后發票聯來了再做賬務處理。
答: 你好!沒有什么分險啊。本來抵扣聯就不做賬務處理的。做到賬里面的是發票連
發票沖紅的話,開出去的記賬聯,發票聯和抵扣聯怎么處理?
答: 你好,之前的藍字發票退回來沒有?如果已經退回來了,開具的紅字發票就不用給客戶
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問增值稅專用發票記賬聯入賬,抵扣聯如果當月抵扣聯,這聯抵扣的發票需要怎么處理?
答: 首先,可以根據財務會計準則的要求,在發票收入科目下,將抵扣聯所列明的金額作為你的收入進行登記。其次,你可以在應交增值稅科目下,登記相同金額,以此來抵扣增值稅稅額。


LEaves 追問
2017-07-13 17:01
宋生老師 解答
2017-07-13 17:05
LEaves 追問
2017-07-13 17:07
宋生老師 解答
2017-07-13 17:09