申報(bào)個(gè)稅1-4月多申報(bào)了一個(gè)員工工資,現(xiàn)在進(jìn)行更正 問(wèn)
你好,是的,你多計(jì)提的做紅字沖減。 答
請(qǐng)教老師,我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí),查出需補(bǔ)一 問(wèn)
建議是你賬務(wù)處理做這個(gè),然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑?huà),整個(gè)一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎(jiǎng)金沒(méi)有發(fā),現(xiàn)在是不是要在匯算 問(wèn)
你好,你可以借錢(qián)來(lái)發(fā)放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國(guó)網(wǎng)供電公司給我們開(kāi)發(fā) 問(wèn)
你好,我們做收入開(kāi)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)年度報(bào)表時(shí),除了分公司本身要報(bào)報(bào) 問(wèn)
若是匯總申報(bào)企業(yè)所得稅的,按合并報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào) 答

如果是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)商品,借:庫(kù)存商品含稅價(jià)100,貸:應(yīng)付賬款,領(lǐng)用出庫(kù)作為營(yíng)業(yè)費(fèi)用免費(fèi)品嘗,借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用100,貸庫(kù)存商品?70應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)30會(huì)存在30的稅額應(yīng)如何列賬?
答: 同學(xué)你好,購(gòu)進(jìn)商品后自用,視同銷(xiāo)售,進(jìn)貨分錄是對(duì)的,借:庫(kù)存商品 100(價(jià)稅合計(jì)),貸:應(yīng)付賬款100 領(lǐng)用確認(rèn)收入 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按正常售價(jià)確認(rèn)收入) 應(yīng)交稅金-增值稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:庫(kù)存商品100
老師好,小規(guī)模納稅人。進(jìn)貨發(fā)票(普通發(fā)票)收到了入庫(kù)的時(shí)候,是借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 還是借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
答: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們屬于電子商務(wù),并且是企業(yè)型小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)一批礦泉水200件,現(xiàn)金支付2400元做分錄,借方:庫(kù)存商品2330.1,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅69.9 貸方:庫(kù)存現(xiàn)金2400元,對(duì)嗎
答: 您好!不對(duì)。您是小規(guī)模不用做進(jìn)項(xiàng)稅的。 直接借:庫(kù)存商品2400 貸:現(xiàn)金2400


宋生老師 解答
2016-09-30 08:47
宋生老師 解答
2016-09-30 08:50