請問老師,收一個公司的運(yùn)費(fèi),再轉(zhuǎn)付其他公司的運(yùn)費(fèi),分錄,寫成這樣了借:應(yīng)付帳款1000 袋應(yīng)付帳款1000 這怎么理解?為什么是借應(yīng)付帳款,貸應(yīng)付帳款呢,
很幸福
于2021-01-03 14:34 發(fā)布 ??817次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計(jì)師
2021-01-03 14:35
你好 ,應(yīng)該是借 銀行存款 貸 應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 合并后就是借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)付賬款
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你好,可以這么做的。
2021-01-04 20:06:17

你好同學(xué),掛在鷹復(fù)印保費(fèi)后面,再沖減的。
2021-02-01 18:40:03

對于貨代墊付的運(yùn)保費(fèi),如果貨代開票時將海運(yùn)費(fèi)和運(yùn)保費(fèi)都開給了公司,導(dǎo)致多開的發(fā)票,需要進(jìn)行如下的賬務(wù)處理:
1.首先,需要檢查發(fā)票的金額是否正確,并與貨代進(jìn)行溝通,確認(rèn)多開部分的金額和原因。
2.如果確認(rèn)是多開的部分,那么需要將多開的金額從貨代的應(yīng)收賬款中扣除,并調(diào)整相應(yīng)的會計(jì)科目。具體來說,需要將多開的金額從“應(yīng)收賬款”科目中沖減,并將多開的金額計(jì)入“營業(yè)外收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。
3.同時,還需要在賬務(wù)處理中記錄好相應(yīng)的憑證和附件,以便日后審計(jì)和查賬。
2024-02-03 18:43:10

運(yùn)輸費(fèi),跟貨運(yùn)費(fèi)實(shí)際是差不多的
2020-04-04 19:20:03

借以前年度損益調(diào)整,貸銀行
2023-05-08 15:24:47
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很幸福 追問
2021-01-03 14:56
答疑蘇老師 解答
2021-01-03 14:58