申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現(xiàn)在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數(shù)不要調(diào)整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發(fā),現(xiàn)在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發(fā)放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業(yè)所得稅的,按合并報表數(shù)據(jù)申報 答

根據(jù)科目余額表做資產(chǎn)負債表 科目余額表中 本年利潤期末余額是-810009.87 利潤分配是0 那我資產(chǎn)負債表中的未分配利潤= -810009.87么 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤=科目余額表中的本年利潤期末余額+科目余額表中的利潤分配期末余額 對么?
答: 是的
可以根據(jù)科目余額表來填做資產(chǎn)負債表和利潤表嗎?為什么我根據(jù)期初數(shù)做的資產(chǎn)負債表不平呢?科目余額表的本年利潤和利潤分配應該填在資產(chǎn)負債表什么科目呢?
答: 你好,對應的是顯示在未分配利潤里面的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負債表和利潤表怎么編制科目余額表
答: 同學你好,一般情況下,是根據(jù)科目余額表,編制資產(chǎn)負債表和利潤表,反過來的話,編不成。

