申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答

老師員工墊付資金買的電腦,報銷時是不是要先做一筆借:固定資產 貸:其他應付款,報銷后:借:固定資產 貸:庫存現金 是嗎
答: 支付欠款時 借;其他應付款 貸;庫存現金等科目
老師,我們公司前期基本戶沒辦下來,前期裝修,購買固定資產等,所有的費用都是由老總墊支的,我需要做一筆分錄借:庫存現金 貸:其他應付款嗎,還是直接借:費用 貸:其他應付款?
答: 你好,借;有關科目 貸;其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問問期初數據的借貸不平衡,期初數據是按目前公司所有的庫存現金,固定資產,應收應付,預收預付,其他應收其他應付款登記的數據,所以借代不平衡,像這種情況,多出來的或少出來的數據怎么處理?
答: 你好 資產-負債=所有者權益 多出的或少的是權益
老師,請問購入固產時,借:固定資產 貸:其他應付款 ;借:其他應付款 貸:現金; 也可以這么做 借:固產 貸:現金 ;借:現金 貸:其他應付款 這兩種做法產生的結果有什么不同呢?
老師為啥在現金股利可撤銷情況下(預計未來可解鎖)時候,分配股利是要做一個沖回授予日確認的庫存股,但是預計不可解鎖情況下沒有這么沖呢,而是只沖了其他應付款
上個月老板銷售了DN200的管子,他收的現金存到公戶,沒有告訴我,這月DN200的管子還是庫存,我現在該怎么做帳,錢他一起存的時候,我做到其他應付款里了(當時帳上沒錢),我現在要怎么做這筆帳。


開心果 追問
2016-09-28 17:04
鄒老師 解答
2016-09-28 16:56
鄒老師 解答
2016-09-28 16:59
鄒老師 解答
2016-09-28 17:05