申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答

你好老師,如果我5月份發生了一筆差旅費沒有發票,是白條入賬的,借:費用,貸:現金,但是到9月份發票到了,但是開票日期是9月份的,并且5月份已經做了這筆分錄了,那該怎么做啊
答: 你好,把5月份的分錄沖銷,計入9月份核算
差旅費報銷,發票日期與地點與出差時間及目的地不相符,可以報嗎
答: 不能,需要按實際的取得發票才可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2019年12月的費用已經付了款了,但是費用是屬于12月的,發票開票日期是2020年1月,請問老師分錄要如何做
答: 有的,12月已經做了費用了,只是發票是2020年開的

