
老師你好,我們每月中旬繳納上月稅費。每月申報納稅的都是上期的。我做分錄的時候是做應交稅費-已交稅費還是未交稅費?
答: 你好!沖減未交稅費
應交稅費吧,我10月申報季報的時候沒有把應交稅費沖平,應交稅費正常來說年底應該是平的,但是現在顯示有余額。我10月申報季報的時候已經交了相關稅費的,1月申報季報的時候未達起征點,不交稅。是不是我 季報之后沒做已交稅費的分錄才導致有余額啊?
答: 你好! 是的 需要把免交的增值稅轉入營業外收入科目,就結平了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
稅控設備費700元,已經做了分錄,借應交稅費700,貸管理費用700!本月因不交納增值稅,稅控費用沒有抵扣!可是分錄已經做了,資產負債表應交稅費也有負數余額,國稅系統已申報。這個影響不影響?
答: 你好,不影響,留下個月抵扣


曉海老師 解答
2016-09-26 14:21
曉海老師 解答
2016-09-26 14:40