
應(yīng)交稅費吧,我10月申報季報的時候沒有把應(yīng)交稅費沖平,應(yīng)交稅費正常來說年底應(yīng)該是平的,但是現(xiàn)在顯示有余額。我10月申報季報的時候已經(jīng)交了相關(guān)稅費的,1月申報季報的時候未達(dá)起征點,不交稅。是不是我 季報之后沒做已交稅費的分錄才導(dǎo)致有余額啊?
答: 你好! 是的 需要把免交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目,就結(jié)平了
未達(dá)到3萬元的起征點的收入,會計分錄里把這三萬的應(yīng)交稅費計提出來。實際是不用交稅。這是要怎么做會計分錄呢?
答: 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費存在,但實際小規(guī)模增值稅申報未到起征點,不用交稅,那要做會計分錄調(diào)整嗎?
答: 稅是稅科目是科目,他們不能混一起的


陽光 追問
2019-01-23 16:34
蔣飛老師 解答
2019-01-23 16:54
陽光 追問
2019-01-23 17:13
陽光 追問
2019-01-23 17:19
蔣飛老師 解答
2019-01-23 17:59