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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-12-19 10:35

你好,你單位是出口退稅企業?

QY 追問

2020-12-19 10:36

是的,如果我們內銷,對方出口,收到我們給他們開的專票,那他們可以辦理退稅嗎?

鄒老師 解答

2020-12-19 10:37

你好,對方是可以正常辦理退稅的 

QY 追問

2020-12-19 10:38

那他們的退稅時間會延長?比如正常我們2.3個月就能退稅,他們要半年?或者是程序上有什么不同嗎?

鄒老師 解答

2020-12-19 10:39

你好,沒有他們退稅時間就會延長的說法啊

QY 追問

2020-12-19 10:50

因為進項發票不是工廠開的,是外貿公司開的,我聽有人說是很難退稅的,所以想確認一下

鄒老師 解答

2020-12-19 10:51

你好,這個是不影響退稅的。

QY 追問

2020-12-19 10:53

好的,謝謝老師

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相關問題討論
你好,你單位是出口退稅企業?
2020-12-19 10:35:07
同學你好 這個可以的 但是進項發票轉出了得重新開
2022-02-24 13:57:39
你好! 1.你們可以去稅務局代開3個點的增值稅專用發票的 2.這個3個點的增值稅專用發票,購貨貿易公司可以用來抵扣的 3.購貨貿易公司退稅,沒有相關規定的
2018-08-07 17:13:15
根據《國家稅務總局關于外貿企業丟失增值稅專用發票抵扣聯出口退稅有關問題的通知》(國稅函〔2010〕162號)第二條規定,外貿企業丟失已開具增值稅專用發票抵扣聯的,在增值稅專用發票認證相符后,可憑增值稅專用發票發票聯復印件向主管出口退稅的稅務機關申報出口退稅。 《財政部、國家稅務總局關于出口貨物勞務增值稅和消費稅政策的通知》(財稅〔2012〕39號)規定,外貿企業應單獨設賬核算出口貨物的購進金額和進項稅額,若購進貨物時不能確定是用于出口的,先記入出口庫存賬,用于其他用途時應從出口庫存賬轉出。
2021-04-06 16:13:21
您好,我公司是外貿出口公司,現有7月份取得的增值稅發票已于30天內認證,但是9月份出口的,11月末或12月初申報退稅,按出口日期未超期申報,但該增值稅發票有超期嗎?謝謝.
2017-07-03 09:06:56
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