
老師之前銀行流水沒有都掛應(yīng)收賬款,然后現(xiàn)在有流水了可以一筆做一個(gè)銀行存款和其他應(yīng)收款嗎這樣可以嗎
答: 您好現(xiàn)在也只能這么做賬
老師,公司2020年的應(yīng)收賬款,錯(cuò)誤入到其他應(yīng)收款中去了,可以在本年度先沖銷然后再做正確的分錄憑證進(jìn)行調(diào)整嗎?原錯(cuò)誤分錄:借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款——股東A(實(shí)際上應(yīng)該是B公司的應(yīng)收款)
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!我公司是小規(guī)模納稅企業(yè),有個(gè)問題想咨詢一下1.去年財(cái)務(wù)公司把一個(gè)員工其他應(yīng)收和其他應(yīng)付做了調(diào)整,分錄是這樣的:借:其他應(yīng)收款--3萬(wàn);貸:其他應(yīng)付款--3萬(wàn);2.員工收到貨款存入銀行做成往來(lái)款:借:銀行存款--3.4萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-3.4萬(wàn);然后我第1筆不明白是什么意思,沒做調(diào)整。第筆我做二筆分錄:1.借:銀行存款--(-3.4萬(wàn)) 貸:其他應(yīng)收款--(-3.4萬(wàn));再做一筆:借:銀行存款--3.4萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款--XX單位3.4萬(wàn)。這樣,員工其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對(duì)不上,請(qǐng)問老師我第1還須要調(diào)整么?2是不是我調(diào)錯(cuò)?請(qǐng)老師指教,謝謝!
答: 同學(xué)你好 第一個(gè)分錄往來(lái)科目的二級(jí)明細(xì)一樣的嗎

