
老師好!我公司是小規(guī)模納稅企業(yè),有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下1.去年財(cái)務(wù)公司把一個(gè)員工其他應(yīng)收和其他應(yīng)付做了調(diào)整,分錄是這樣的:借:其他應(yīng)收款--3萬(wàn);貸:其他應(yīng)付款--3萬(wàn);2.員工收到貨款存入銀行做成往來(lái)款:借:銀行存款--3.4萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-3.4萬(wàn);然后我第1筆不明白是什么意思,沒(méi)做調(diào)整。第筆我做二筆分錄:1.借:銀行存款--(-3.4萬(wàn)) 貸:其他應(yīng)收款--(-3.4萬(wàn));再做一筆:借:銀行存款--3.4萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款--XX單位3.4萬(wàn)。這樣,員工其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)老師我第1還須要調(diào)整么?2是不是我調(diào)錯(cuò)?請(qǐng)老師指教,謝謝!
答: 同學(xué)你好 第一個(gè)分錄往來(lái)科目的二級(jí)明細(xì)一樣的嗎
老師好!我有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,2020年12月業(yè)務(wù)員把收到的貨款存到公司來(lái)后面有附件寫(xiě)明收到的是那家公司的款項(xiàng),中介公司把收到的貨款做成往來(lái),借:銀行存款10萬(wàn)元,貸:其他應(yīng)收款 XX業(yè)務(wù)員 10萬(wàn)元。2021年發(fā)現(xiàn)在這筆賬入錯(cuò)。修改為:借:銀行存款 -10萬(wàn)元;貸:其他應(yīng)收款 XX業(yè)務(wù)員 -10萬(wàn)元;同時(shí)做一筆更正,借:銀行存款 10萬(wàn)元;貸:應(yīng)收賬款 XX公司 10萬(wàn)元。我想問(wèn)的是,其他應(yīng)收款XX業(yè)務(wù)員 -10萬(wàn)元,這筆款怎樣去消化,現(xiàn)在其他應(yīng)收款 XX業(yè)務(wù)員顯示借方余額為10萬(wàn)元,怎樣去沖平呢?請(qǐng)老師指教,謝謝!
答: 同學(xué)你好 姐銀行 貸其他應(yīng)收款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師之前銀行流水沒(méi)有都掛應(yīng)收賬款,然后現(xiàn)在有流水了可以一筆做一個(gè)銀行存款和其他應(yīng)收款嗎這樣可以嗎
答: 您好現(xiàn)在也只能這么做賬


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2023-01-10 20:04
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