
老師,賬上掛的其他應(yīng)收款是員工報(bào)銷無(wú)票形成的,有很多年了,因?yàn)橘~上一直掛著,所以我想知道如果今年轉(zhuǎn)費(fèi)用然后納稅調(diào)增可以嗎?
答: 可以,這個(gè)不過(guò)之前跨年需要寫(xiě)一個(gè)白條貼后面這個(gè)做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款比較好,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,
其他應(yīng)收款科目一直掛著余額,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以轉(zhuǎn)費(fèi)用然后納稅調(diào)增嗎?
答: 轉(zhuǎn)費(fèi)用后,需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)為負(fù)數(shù),究竟該怎么去調(diào)賬?如果不調(diào)賬的話,就申報(bào)不了呀。就是因?yàn)槠渌麘?yīng)收款為負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款在貸方導(dǎo)致的,所以現(xiàn)在資產(chǎn)為負(fù)數(shù),怎么去調(diào)賬?
答: 你好,做下科目調(diào)整或報(bào)表重分類,其他應(yīng)收為負(fù)就是其他應(yīng)付了
老師請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)的要怎么調(diào)賬,是把102938.38調(diào)到其他應(yīng)付款102938.38
公司賬掛法人的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額較大,可以調(diào)賬,把應(yīng)付的錢(qián)抵減應(yīng)收的錢(qián)嗎
老師,我把一筆業(yè)務(wù)做到其他應(yīng)付款里了,正確得應(yīng)該做到其他應(yīng)收款里,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)賬啊?謝謝老師


水中的小鳥(niǎo) 追問(wèn)
2020-12-18 13:09
maize老師 解答
2020-12-18 13:22