老師,早上好!給銷(xiāo)售人員購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)是借:銷(xiāo)售費(fèi)用-- 問(wèn)
借:銷(xiāo)售費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒(méi)有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問(wèn)
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開(kāi)票5000元 問(wèn)
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無(wú)誤),無(wú)需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類(lèi)): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷(xiāo)錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類(lèi)): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)
我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問(wèn)
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

老師,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款如何調(diào)賬?
答: 你好,當(dāng)時(shí)具體的什么錯(cuò)誤的?
資產(chǎn)為負(fù)數(shù),究竟該怎么去調(diào)賬?如果不調(diào)賬的話,就申報(bào)不了呀。就是因?yàn)槠渌麘?yīng)收款為負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款在貸方導(dǎo)致的,所以現(xiàn)在資產(chǎn)為負(fù)數(shù),怎么去調(diào)賬?
答: 你好,做下科目調(diào)整或報(bào)表重分類(lèi),其他應(yīng)收為負(fù)就是其他應(yīng)付了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我把一筆業(yè)務(wù)做到其他應(yīng)付款里了,正確得應(yīng)該做到其他應(yīng)收款里,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)賬啊?謝謝老師
答: 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款


???????? 追問(wèn)
2021-04-10 17:23
來(lái)來(lái)老師 解答
2021-04-10 17:29
來(lái)來(lái)老師 解答
2021-04-10 17:29
???????? 追問(wèn)
2021-04-11 06:35
來(lái)來(lái)老師 解答
2021-04-11 06:41