
老師好,如果預收款和應收款,對不上,應該怎么對呢?謝謝老師了。
答: 你好,預收款和應收款對不上你是指預收賬款與應收賬款本身對不上,還是明細賬與報表數據對不上? 資產負債表的應收賬款,預收賬款是這樣填寫的 應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額
應收款管理為找到符合要求的預收款。
答: 你好同學如果公司是預收款項是可以用預收賬款的同學
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年終報表預收為負的可有事?我應該怎么做?我們12月份有筆預收款!我是否直接把它改成應收款?還是怎么搞?老師
答: 您好,預收賬款為負數 表示應收賬款,您改為應收賬款即可


蘇東坡 追問
2020-12-17 16:17
蘇東坡 追問
2020-12-17 16:23
何江何老師 解答
2020-12-17 16:23