
老師,我們有筆在阿里的銷售業務,例如收入1000,但阿里打款給我們是990,之前會計就直接將入我們銀行的990做了收入,借:銀行 貸:應收 應收轉收入。而阿里扣的手續費10則是借:其他應付款 貸:銀行?,F在阿里的票來了,借:銷售費用 貸:其他應收款,現在這賬怎么調?
答: 你好不對 全額記收入? ?扣的 手續費是財務費用
老師:之前提現做的其他應收款,現在發票來了,可以做成借:銷售費用 貸:其他應收款 嗎這些現金發票都是為銷售產生的
答: 你好,可以的,只要按照你實際業務來就行。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我之前做得借銷售費用,貸其他應收款,我現在要沖紅可以做借銷售費用(紅字)貸其他應收款(紅字)么?這樣不會影響我報表取數吧,謝謝老師
答: 不會,這個不會,是這樣
問:當付款方是由別人代付的;那憑證應該做 借:銷售費用,貨:應付賬款。是這樣的嗎問:當付款方是由別人代付的,那憑證可以做 :借:其他應收款,貸:其他應付款臺下? 還是需要做成別的
19年的一筆銷售費用入賬,沒有走付款流程借:銷售費用 貸:其他應收款-個人現在走完付款流程了,之前的要做紅色,藍字,這個憑證怎么做啊,但是不能紅沖銷售費用,要怎么做呢
19年的一筆銷售費用入賬,沒有走付款流程借:銷售費用 貸:其他應收款-個人現在走完付款流程了,之前的要做紅色,藍字,這個憑證怎么做啊


強健的板栗 追問
2020-12-12 14:03
maize老師 解答
2020-12-12 14:10