
每月我們醫(yī)院的收入上繳財政專戶了,交的時候會計分錄是借:應(yīng)繳財政專戶 貸:銀行存款 那收的時候借:零余額用款額度 貸:應(yīng)繳財政專戶 對嗎
答: 收款時 貸:財政返還額度
那個以前的會計分錄肯定是借銀行存款,貸專項基金,現(xiàn)在不能反過來沖吧?不然銀行存款余額就不對了
答: 你好,根據(jù)你的意思,我認為你銀行存款肯定沒錯的,只是不應(yīng)該計入專項基金。建議你專項基金調(diào)整到正確的科目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在有一筆這樣的業(yè)務(wù)改怎么做會計分錄:公司7月建帳的,沒有任何期初余額,現(xiàn)在8月份用銀行存款還建帳前的借款5萬元,應(yīng)該怎么做帳(是內(nèi)帳)?
答: 你好!做不了。因為你這本身期初有余額啊。沒有余額怎么會有這5萬呢?

