
老師,你好,我想問一下中途建賬,只有銀行存款余額,前面的賬目太亂了不管了,怎么把銀行存款做到賬里,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
答: 其他所有科目都沒有的話,計(jì)入未分配利潤里面
現(xiàn)在有一筆這樣的業(yè)務(wù)改怎么做會(huì)計(jì)分錄:公司7月建帳的,沒有任何期初余額,現(xiàn)在8月份用銀行存款還建帳前的借款5萬元,應(yīng)該怎么做帳(是內(nèi)帳)?
答: 你好!做不了。因?yàn)槟氵@本身期初有余額啊。沒有余額怎么會(huì)有這5萬呢?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
每月我們醫(yī)院的收入上繳財(cái)政專戶了,交的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)繳財(cái)政專戶 貸:銀行存款 那收的時(shí)候借:零余額用款額度 貸:應(yīng)繳財(cái)政專戶 對(duì)嗎
答: 收款時(shí) 貸:財(cái)政返還額度
年中建賬,6月余額做期初,2月有股東分紅,而且2月銀行存款已經(jīng)支付了分紅金額,那現(xiàn)在如果要把分紅做到11月賬里,會(huì)計(jì)分錄要怎么做
老師好,銀行存款之前沒做會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在想把期初余額直接建賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
你好,老師,我這個(gè)公司之前給外帳做,好幾年沒做銀行存款,我又不想把之前的流水補(bǔ)起來,太多了。如果現(xiàn)在直接取12月的余額,該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢


寂寞的哈密瓜 追問
2021-11-24 08:36
郭老師 解答
2021-11-24 08:37
寂寞的哈密瓜 追問
2021-11-24 08:38
郭老師 解答
2021-11-24 08:41
寂寞的哈密瓜 追問
2021-11-24 08:44
郭老師 解答
2021-11-24 08:50
郭老師 解答
2021-11-24 08:50
寂寞的哈密瓜 追問
2021-11-24 09:40
郭老師 解答
2021-11-24 09:46