
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應付款-殘保金,再借其他應付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
老師,公司去年10月支付10-今年9月一年房租,去年賬務掛的借:其他應付款10000貸:銀行存款10000。今年五月份我們一次8個月的攤銷,賬務是借:管理費用貸:其他應付款。但是今年其他應付款就出現借方余額了。
答: 同學你好 你的問題是什么
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
法人發生費用借管理費用-貸其他應付款-法人法人借款時借:其他應付款-法人貸:銀行存款可以這樣做賬嗎?
答: 同學,可以這樣做的。
老師,在公司籌建期,老板自己私人墊付了職工的社保,其中包含了個人承擔部分和公司承擔部分。現在老板來報銷了,我分錄可以這樣寫嗎: 借:管理費用-開辦費 借:其他應付款-社保(個人部分)貸::銀行存款
公司員工上個月幫忙交了辦公室水電費,發工資時已經公賬上一起發給他了,那么憑證應該怎么做,借管理費用 水電費貸其他應付款借其他應付款貸銀行存款借應付員工薪酬貸銀行存款這樣對嗎
收到某某公司開來的服務費發票,還未付款,摘要:計提某某公司服務費 借:管理費用 貸:其他應付款 實際支付時,摘要:支付某某公司服務費,借:其他應付款 貸:銀行存款 老師看看我寫的摘要對嗎?
老師,我們公司的餐費和辦公費用都是先墊付在報銷,那在報銷時還用先有一筆借:管理費用 貸:其他應付款一某某嗎?直接走一筆借:管理費用 貨:銀行存款可不可
員工報銷,錢直接打到個人銀行卡上,是借管理費用_差旅費 貸其他應付款,付款時,借:其他應付款 貸:銀行存款,還是直接 借:管理費用_差旅費 貸:銀行存款呢

