
房產公司開票后未交分錄:借:其他應收款--老板 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值是這樣寫嗎?款老板直收現金
答: 收現金的話 就借:現金就行
老師,我是9月新建的賬套,前期都沒有期初數,我想拿8月的憑證做期初數,現在是有家客戶,一直都是代收,代收款未結, 賬款我沒有分開做憑證,直接做了一張憑證,錢是9月結,我做了借:應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 借:其他應收款 貸應收賬款 不知道這樣對不對
答: 你好,期初數是年初數,而不是上個月的期末數 分錄倒是這樣處理的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:其他應收款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-減免稅費摘要:稅控開具普票收入(技術服務)減免稅費應該在借方這筆分錄有問題實際應該怎么寫呢?
答: 你好,是小規模納稅人?應該先:借:其他應收款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅 貸營業外收入


鄒老師 解答
2016-09-12 16:21
鄒老師 解答
2016-09-12 16:27