老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

老師,有一個問題司機裝車,收了人家60,公司決定給司機10元賬務處理借:銀行存款50借:其他業務成本10貸:其他業務收入60老師,這樣做可以嗎
答: 同學你好 10元計入成本不是這樣做的 你是差額納稅的嗎
我出售原材料的分錄這樣對嗎?借:銀行存款 貸:其他業務收入借:其他業務成本 貸:原材料
答: 你好!思路是對的 第一個分錄改為: 借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費…應交增值稅 (第二個分錄不變,這樣就可以了)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,有一個問題司機裝車,收了人家60,公司決定給司機10元賬務處理借:銀行存款50借:其他業務成本10貸:其他業務收入60老師,這樣做可以嗎
答: 這個分錄是不對的

