
老師,請(qǐng)問一下我把銷售和費(fèi)用都錄入了管家婆財(cái)務(wù)系統(tǒng),現(xiàn)在月末了,要結(jié)轉(zhuǎn)些什么呢?我要怎么操作,會(huì)計(jì)分錄我怎么做呢
答: 您好,把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤科目。借利潤分配未分配貸損益類科目。
老師我想請(qǐng)問一下,我管家婆系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)反結(jié)賬把之前3月份的反結(jié)賬了,我現(xiàn)在要怎么做
答: 您好,那您再重新結(jié)賬就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師.您好 管家婆軟件我試著操作一下 就錄入了個(gè)銷售單和進(jìn)貨單 請(qǐng)問怎么刪除
答: 如果是沒有過賬的,銷售單和進(jìn)貨單可以修改成其他內(nèi)容的單據(jù);過賬后,無法刪除,只能紅沖處理

