
老師,上個月我們開的票有17%稅率的,也有11%稅率的,在報稅表里怎么填報呢?具體點
答: 在附表一 分別 把17%收入填入 和11%收入填入相應(yīng)欄次 然后主表也是分為銷貨收入 和服務(wù)收入填寫
如果在5月份開了11%的稅率,且在4月份也申報扣款了這11%的稅率,在6月份中如何填寫所屬期是5月份申報?
答: 你好!現(xiàn)在的申報表有保留11%申報行次
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月開出一張17%稅率的發(fā)票,增值稅報表怎么填,填到16稅率里嘛?
答: 你好!什么原因造成的?為什么不登月作廢?可以填寫在16%里面但是要和你們稅務(wù)局溝通,因為比對是不會通過的

