
報增值稅時有11%稅率的沖紅,還有10%的正數,該怎么填報
答: 您好,這樣的話,可以把11%稅率的負數,還有10%的正數,匯總填寫10%稅率欄即可。
11月份沖紅了一張2019年10個點稅率的專票,然后重新開了一張9個點的發票給別人,11月的申報在稅控盤里沒有填10個點稅率的數據那一欄,應該怎么填寫申報數據
答: 就填在9%那一欄,使用負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人9月開錯了發票,開成了3%,10月申報該怎么填數據,10月沖紅后重新開了正確的16%,11月申報又該怎么填數據,謝謝
答: 按發票的3%稅率填寫在增值稅附表一簡易征稅欄次。 11月申報時沖銷增值稅附表一簡易征稅欄次,再按16%填寫正數的數據

