開具電子普通發(fā)票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價 問
開具電子普通發(fā)票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價和金額都為10000,可以開的 答
公司將一批外購咸貨無償贈送給其他人,一般納稅人, 問
借:營業(yè)外支出 / 銷售費用(看贈送用途,如業(yè)務推廣用 “銷售費用” ) 472.48 貸:庫存商品 — 咸雞 33 庫存商品 — 咸鴨 84 庫存商品 — 魚干 304 應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 51.48 增值稅申報 1. 填列《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》 找到 “9% 稅率的貨物及加工修理修配勞務” 欄(一般計稅方法 ), “銷售額” 填 572 元,“銷項稅額” 填 51.48 元 。 2. 關聯(lián)主表 主表 “按適用稅率計稅銷售額”“銷項稅額” 會自動抓取附列資料(一)數(shù)據(jù),核對一致即可。 關鍵提醒 若贈送用于業(yè)務宣傳(如推廣產(chǎn)品 ),“營業(yè)外支出” 可替換為 “銷售費用 — 業(yè)務宣傳費”; 企業(yè)所得稅匯算時,需在《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表》填列,按售價調(diào)增收入,按進價調(diào)增成本 。 答
我們公司24年12月做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商年報時股東出 問
同學,你好 新股東有出資嗎?? 答
老師,請問下 生育津貼分錄 怎么做,借:銀行存款 貸: 問
你好嗯對,就是這樣子做。 請假是不扣除社保費用的。 答
老師,你好,我們企業(yè)由于員工走了工傷險,導致現(xiàn)在申 問
上午好親,是的,走了保險就是這樣,工傷險上漲 答

公司A顧問勞務報酬20000補貼700,但是個稅申報扣稅我是20000去扣繳,扣了3200個稅,但是我轉(zhuǎn)勞務報酬費用轉(zhuǎn)了17500.包含了700補貼,我改怎么入賬啊,正常入賬是先計提借;管理費用-勞務費貸;其他要付款。發(fā)放時,借;其他要付款貸;應交個稅,銀行存款,但是現(xiàn)在怎么操作啊,求解
答: ?你好 去修改你的 個人勞務報酬所得的申報表 把 700元補貼費一起來申報個稅? 。? ?個稅會有增加? 。 你分錄處理是對的只是金額到時 管理費用-勞務費要做 20700來處理? 。 個稅金額按實際繳納的金額來扣除 。? ?
老師,我們的裝飾公司接到工程,請的個人付的人工費,個人提供不了發(fā)票,我們公司可以怎樣記賬?可以記賬:借:管理費用-工資(勞務費) 貸:銀行存款 嗎?這樣申報個稅時就申報勞務費那塊,可以嗎?
答: 借工程施工貸銀存就可以 這個是需要轉(zhuǎn)成本的 可以報個稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司A顧問勞務報酬20000補貼700,但是個稅申報扣稅我是20000去扣繳,扣了3200個稅,但是我轉(zhuǎn)勞務報酬費用轉(zhuǎn)了17500.包含了700補貼,我改怎么入賬啊,正常入賬是先計提借;管理費用-勞務費貸;其他要付款。發(fā)放時,借;其他要付款貸;應交個稅,銀行存款,但是現(xiàn)在怎么操作啊
答: 補貼沒有開到發(fā)票嗎
老師,我收到一張勞務費發(fā)票,借管理費用勞務費,貸其他應付款個人,銀行存款支付,借其他應付款個人,貸銀行存款,現(xiàn)在申報勞務費個稅,計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資,這個怎么做平
老師請問下,我們2月份的支付的勞務費,做了借,管理費用-勞務費,貸銀行存款,但是發(fā)票3月才收到,之前2月的分錄要調(diào)整嗎?
那比如之前借管理費用-勞務費 貸銀行存款 現(xiàn)在退回了一部分勞務費 借:銀行存款 貸管理費用-勞務費 這個退回的會計分錄做的正確嗎?


Tina?? 追問
2020-11-23 08:37
meizi老師 解答
2020-11-23 08:39
Tina?? 追問
2020-11-23 09:15
meizi老師 解答
2020-11-23 09:19
Tina?? 追問
2020-11-23 10:24
meizi老師 解答
2020-11-23 10:26