
公司A顧問勞務報酬20000補貼700,但是個稅申報扣稅我是20000去扣繳,扣了3200個稅,但是我轉勞務報酬費用轉了17500.包含了700補貼,我改怎么入賬啊,正常入賬是先計提借;管理費用-勞務費貸;其他要付款。發放時,借;其他要付款貸;應交個稅,銀行存款,但是現在怎么操作啊,求解
答: ?你好 去修改你的 個人勞務報酬所得的申報表 把 700元補貼費一起來申報個稅? 。? ?個稅會有增加? 。 你分錄處理是對的只是金額到時 管理費用-勞務費要做 20700來處理? 。 個稅金額按實際繳納的金額來扣除 。? ?
老師,我們的裝飾公司接到工程,請的個人付的人工費,個人提供不了發票,我們公司可以怎樣記賬?可以記賬:借:管理費用-工資(勞務費) 貸:銀行存款 嗎?這樣申報個稅時就申報勞務費那塊,可以嗎?
答: 借工程施工貸銀存就可以 這個是需要轉成本的 可以報個稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,公司A顧問勞務報酬20000補貼700,但是個稅申報扣稅我是20000去扣繳,扣了3200個稅,但是我轉勞務報酬費用轉了17500.包含了700補貼,我改怎么入賬啊,正常入賬是先計提借;管理費用-勞務費貸;其他要付款。發放時,借;其他要付款貸;應交個稅,銀行存款,但是現在怎么操作啊
答: 補貼沒有開到發票嗎
老師,我收到一張勞務費發票,借管理費用勞務費,貸其他應付款個人,銀行存款支付,借其他應付款個人,貸銀行存款,現在申報勞務費個稅,計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資,這個怎么做平
老師請問下,我們2月份的支付的勞務費,做了借,管理費用-勞務費,貸銀行存款,但是發票3月才收到,之前2月的分錄要調整嗎?
那比如之前借管理費用-勞務費 貸銀行存款 現在退回了一部分勞務費 借:銀行存款 貸管理費用-勞務費 這個退回的會計分錄做的正確嗎?


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2020-11-20 14:45
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