
老師,管理費用借方負(fù)數(shù),年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣寫對嗎?借:本年利潤 -1000 貸:管理費用 -1000
答: 你好,管理費用借方負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣
老師您好,我想問一下,一個新的施工項目,還沒簽合同,也沒開始施工,本月只發(fā)生了管理費用,月末只需結(jié)轉(zhuǎn)管理費用至本年利潤,就好了嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 然后本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做


A會計學(xué)堂呂老師(考證+實操做賬) 追問
2020-11-19 16:19
bamboo老師 解答
2020-11-19 16:20