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A會計學堂呂老師(考證+實操做賬)
于2020-11-19 16:13 發布 ??1215次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-11-19 16:14
您好請問發生了什么業務
A會計學堂呂老師(考證+實操做賬) 追問
2020-11-19 16:19
有一筆暫估費用,給沖掉了
bamboo老師 解答
2020-11-19 16:20
請問暫估分錄怎么寫的
微信里點“發現”,掃一下
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老師,管理費用借方負數,年終結轉分錄這樣寫對嗎?借:本年利潤 -1000 貸:管理費用 -1000
答: 你好,管理費用借方負數結轉分錄是這樣
老師您好,我想問一下,一個新的施工項目,還沒簽合同,也沒開始施工,本月只發生了管理費用,月末只需結轉管理費用至本年利潤,就好了嗎?
答: 同學你好 對的 然后本年利潤轉到利潤分配未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月底管理費用結轉本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
管理費用在期末結轉到本年利潤的金額要不要記載到管理費用的總賬上?
討論
航天280走借:管理費用,減免時貸:管理費用。管理費用借貸平了,那本年利潤不就差280嗎
老師咨詢一下,2019年2月將車船使用費計入管理費用,并且已結轉入本年利潤,如何更正
有一批管理費用,不想影響本年利潤,該怎么處理
老師我們有一家公司剛成立本月只有管理費用10000元,請問我在月底結轉時直接將管理費用從貸方結轉到本年利潤的借方就可以了嗎。還需要做其他的嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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A會計學堂呂老師(考證+實操做賬) 追問
2020-11-19 16:19
bamboo老師 解答
2020-11-19 16:20