老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預(yù)付或者應(yīng)付賬款200*單價 沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。 答
老師你好,自然人稅務(wù)局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發(fā)票稅額 問
你好,稅費從沒有認(rèn)證到認(rèn)證,調(diào)整到進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項/主營業(yè)務(wù)成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領(lǐng)用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答

老師你好,請問建筑勞務(wù)公司應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和成本呢? 我們是只純提供勞務(wù)的 目前我是以開票金額確認(rèn)收入,但有時候需要提前開票才能收款,所以在未收到款前就做了收入和暫估成本,這樣做對嗎?有些已開票但只收到一部分錢,就只能沖減一部分的暫估收入和成本
答: 您好!是的,這樣先暫估成本。 另外這個跟收款沒什么關(guān)系
請問勞務(wù)公司開票金額差額發(fā)票情況說明怎么寫?
答: 你好 把政策逆依據(jù)和你單位的具體情況寫上去 因為差額計稅不屬于備案項目,納稅服務(wù)3.0里邊沒有列示
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司有勞務(wù)外包員工,預(yù)支工資1000,應(yīng)發(fā)工資5000,實際打款勞務(wù)公司4000,勞務(wù)公司開票金額4000,應(yīng)如何做賬啊。
答: 您好 勞務(wù)公司應(yīng)該開具發(fā)票5000的啊 不然您往來不平啊


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2020-11-19 16:02
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2020-11-19 16:07
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