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好好學
于2016-09-06 12:56 發布 ??1021次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-09-06 13:02
我把他做到了應付賬款,發票來了,因為發票是公司的成本,沖銷上個月的的應付賬款,分錄是:借:主營業務成本 貸:應付賬款 --某某公司 對嗎這樣
曉海老師 解答
2016-09-06 12:58
你好,可以先掛到預付賬款,
2016-09-06 13:07
你好,可以這樣處理
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老師,我銀行存款付了一筆錢,但對方發票開錯了給退回去了,我這筆分錄怎么寫,下個月發票回來怎么寫。
答: 你好,可以先掛到預付賬款,
借預付貸銀行存款,現在不會給我們開發票了,這個付出去的錢不能老掛著一年多了,我怎么把預付款沖掉比較合理,具體分錄是怎么樣的?有好多筆這樣的情況
答: 你好,可以以現金的方式收回 借;庫存現金 貸;預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發票開的是37698.3元,但是銀行存款付了37699元,怎么記那多出的0.7元,分錄是什么?_?
答: 借營業外支出貸應付賬款
收了客戶錢 還沒開發票 怎么記 借 銀行存款 貸
討論
請問發票開錯沖紅,支付款時借原材料,待銀行存款;沖紅發票借預付賬款,待原材料負數。收到正確發票借原材料,待預付賬款。原材料可以在借方負數嗎?
我這個月付了房租20萬,沒有收到發票,款有銀行存款付款了,請問如何寫分錄
16年的賬出現了錯誤,要在2018年更正,2016年的分錄是:借:預收款借:預收款** 6000貸:銀行存款 6000然實際發票和錢都已到位,該怎么處理啊
老師,我們單位購進了對方單位一批商品,銀行存款支付的錢,對方給我們開來發票后發現多支付了三百,發票是合適的,銀行是多付的,對方后面又退給我們,這個分錄怎么做,對方開的發票和我們支付的銀行存款不一致,怎么做分錄,是做一筆嗎
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
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曉海老師 解答
2016-09-06 12:58
曉海老師 解答
2016-09-06 13:07