
上期有進(jìn)項(xiàng)稅,留抵,月末不是不用轉(zhuǎn)嗎要是轉(zhuǎn),怎樣分錄
答: 留底稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)的 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
如果這個月有留抵,分錄怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅
答: 月末形成留抵稅額的情況下,是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅留抵分錄怎么做
答: 進(jìn)項(xiàng)留底是申報表留底 不要特殊分錄處理

