老師,員工租車給公司,租金500元,收取租金的時候他是 問
需要代開租賃發票給公司 答
我們是勞務分包公司,其他勞務分包公司給我們開的 問
其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用。 答
老師,你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益( 問
你好,你說的是匯算清繳嗎? 答
老師,請問應付職工薪酬貸方合計5萬,其中主營業務成 問
這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調整明細表》(A105050 )中,“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額 。 你公司應付職工薪酬貸方合計 5 萬,其中主營業務成本 - 人力成本(退休返聘)3 萬和管理費用 - 工資 2 萬,都屬于職工薪酬范疇,所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關欄次應填 5 萬 ,而不是只填計入管理費用的 2 萬。 答
你好,采購商品,如果對方開不了具體明細,只能開大類, 問
你好,這個要么就按正規的開,要么你們就承擔風險。 沒有能不開正規又沒有風險的辦法。 答

老師,我現在要做進項稅額轉留抵稅額,分錄要怎么寫啊
答: 你好 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
請問老師,本月銷項3500,沒有進項,報表上留抵稅額6800,求完整的分錄,謝謝
答: 這個情形仍然形成期末留抵稅額,是不需要做增值稅結轉分錄的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在7月份開始建賬,六月份有認證了一筆進項稅額,要怎么做分錄,已經在六月份的時候認證了,現在在報表上是留抵稅額了
答: 借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目


朵 追問
2019-12-13 11:03
朵 追問
2019-12-13 11:04
鄒老師 解答
2019-12-13 11:10
朵 追問
2019-12-13 11:14
鄒老師 解答
2019-12-13 11:17