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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-13 10:58

你好
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

追問

2019-12-13 11:03

我這樣做可以么?借應交稅費-應交增值稅-進項轉出 貸進項稅 借應交稅費-留抵稅額 貸 進項轉出

追問

2019-12-13 11:04

我們公司暫時還沒有進項的情況下

鄒老師 解答

2019-12-13 11:10

你好,是暫時沒有銷項吧,沒有銷項這樣做結轉分錄
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

追問

2019-12-13 11:14

意思是不需要用到留抵稅額這個科目是么?

鄒老師 解答

2019-12-13 11:17

你好,不需要用到留抵稅額這個科目,增值稅留抵這樣做分錄的
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

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你好 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2019-12-13 10:58:06
這個情形仍然形成期末留抵稅額,是不需要做增值稅結轉分錄的。
2019-07-24 10:04:54
你好 進項應該在借方 現在在貸方 ?
2019-12-02 14:08:14
借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2017-09-06 14:22:08
您好,您留底稅額是上期留底稅額嗎,月末正常做銷項和進項就可以,轉到未交增值稅
2019-10-17 21:06:39
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