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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-11-18 12:31

你好,按40萬*1%交稅對的
免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

小小 追問

2020-11-18 13:20

我第三季度沖減的未開票收入,是第二月確認的未開票收入,當時按3%計算的增值稅,現在第三季度沖減,是也可以按3%沖減吧?

小云老師 解答

2020-11-18 13:31

是的,之前按多少交的現在按多少沖減

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你好,按40萬*1%交稅對的 免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2020-11-18 12:31:35
一般會在什么情況下有減免稅的出現?
2017-02-17 13:22:01
您好,您具體是屬于什么情況減免的
2019-05-24 21:41:28
小企業會計準則
2019-03-28 07:48:05
同學好,增值稅減免稅款月末轉入營業外收入
2019-02-19 10:45:01
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