老師,我是小規模,第二季度銷售額不滿30萬,免征增值稅,其有10萬無票收入,第三季度,50萬開票,其中10萬沖之前的未開票收入,我按40萬*1%交稅對吧?這個增值稅減免稅明細表怎么填呢?
小小
于2020-11-18 12:30 發布 ??915次瀏覽
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小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-11-18 12:31
你好,按40萬*1%交稅對的
免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
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你好,按40萬*1%交稅對的
免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2020-11-18 12:31:35

一般會在什么情況下有減免稅的出現?
2017-02-17 13:22:01

您好,您具體是屬于什么情況減免的
2019-05-24 21:41:28

小企業會計準則
2019-03-28 07:48:05

同學好,增值稅減免稅款月末轉入營業外收入
2019-02-19 10:45:01
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小小 追問
2020-11-18 13:20
小云老師 解答
2020-11-18 13:31