
+我+工程完工結(jié)算已開票收入,之前沒有預(yù)付賬款,都是公司墊付的。怎么做賬務(wù)處理
答: 同學(xué)你好 本來(lái)不就是公司付款的嗎
+我+工程完工結(jié)算已開票收入,之前沒有預(yù)付賬款,都是公司墊付的。怎么做賬務(wù)處理
答: 同學(xué)你好 本來(lái)不就是公司付款的嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,接了一盤賬,把之前的賬務(wù)進(jìn)行了梳理,公司的預(yù)付賬款700多萬(wàn),掛賬時(shí)間都超過(guò)5年了,都是之前建廠時(shí)預(yù)付的工程款,工程實(shí)際也做了,就是開不來(lái)票,這部分預(yù)付賬款我應(yīng)該怎么處理
答: 你好,應(yīng)該是屬于固定資產(chǎn)的嗎?那你現(xiàn)在建在建工程 貸預(yù)付賬款 一塊轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)里面,借固定資產(chǎn)貸在建工程。沒有發(fā)票的,你可以正常做賬,就是不允許抵扣所得稅。


樸老師 解答
2020-11-02 13:45
清恬 追問(wèn)
2020-11-02 15:56
樸老師 解答
2020-11-02 16:01