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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-11-02 13:45

同學你好
本來不就是公司付款的嗎

樸老師 解答

2020-11-02 13:45

做分錄的話是
借:銀行存款等科目
貸:主營業務收入
應交稅費——應交增值稅

清恬 追問

2020-11-02 13:51

那成本又怎么做,要不要對應項目

樸老師 解答

2020-11-02 13:54

要對應的
借主營業務成本
貸銀行存款 等

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相關問題討論
同學你好 本來不就是公司付款的嗎
2020-11-02 13:45:06
同學你好 本來不就是公司付款的嗎
2020-11-02 13:45:10
你好,工程完工結算已開票收入,賬務處理是 借:銀行存款等科目 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅
2020-11-02 13:43:47
你好,應該是屬于固定資產的嗎?那你現在建在建工程 貸預付賬款 一塊轉固定資產里面,借固定資產貸在建工程。沒有發票的,你可以正常做賬,就是不允許抵扣所得稅。
2023-06-28 09:07:47
通常計入在建工程 借;原材料等科目 貸;待處理財產損益
2016-06-01 09:43:37
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