
老師,你好我們公司收到一張銀行承兌匯票15萬元,然后找的其他公司貼現(沒有買賣交易)貼現后,對方公司把錢打到我們老板私戶的。那我做外賬的時候是這樣寫分錄嗎轉讓票據時借:應收賬款 15萬待:應收票據 15萬收到貼現后借:庫存現金 15萬貸:應收賬款 15萬因為庫存現金肯定不能有很大的金額,前期做賬的時候其他應付款-股東有100多萬然后可以再做一筆下面的分錄,把庫存現金沖掉嗎?借:其他應付款-股東 15萬貸:庫存現金 15萬或者說我上面這樣操作不對,怎么處理比較好
答: 可以,不過公戶私戶不分家,需要逐步減少
就是這個業務:公司收到50萬銀行承兌匯票,用銀行存款支付兌換,按理手上應該有50萬的承兌,現在承兌又交給老板了,實際手上沒有這50萬的票了,(相當于付給老板一樣),原來老會計有掛其他應付款—老板科目,你好!就是這個業務:公司收到50萬銀行承兌匯票,用銀行存款支付兌換,按理手上應該有50萬的承兌,現在承兌又交給老板了,實際手上沒有這50萬的票了,(相當于付給老板一樣),原來老會計有掛其他應付款—老板科目都是收到承兌后,老板喲喲拿走了,實際沒有了
答: 這樣做是對的,掛其他應付款--老板
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,收到老板給的不知從哪來的銀行承兌匯票,沒有業務關聯的,那是不是 借:應收票據--法人 貸:其他應付款--法人
答: 沒有業務關聯的建議不入外帳。。。。。


?. 追問
2016-08-27 09:18
曉海老師 解答
2016-08-26 20:18
曉海老師 解答
2016-08-27 09:11
曉海老師 解答
2016-08-27 09:19