
老師,你好我們公司收到一張銀行承兌匯票15萬元,然后找的其他公司貼現(xiàn)(沒有買賣交易)貼現(xiàn)后,對方公司把錢打到我們老板私戶的。那我做外賬的時候是這樣寫分錄嗎轉(zhuǎn)讓票據(jù)時借:應(yīng)收賬款 15萬待:應(yīng)收票據(jù) 15萬收到貼現(xiàn)后借:庫存現(xiàn)金 15萬貸:應(yīng)收賬款 15萬因為庫存現(xiàn)金肯定不能有很大的金額,前期做賬的時候其他應(yīng)付款-股東有100多萬然后可以再做一筆下面的分錄,把庫存現(xiàn)金沖掉嗎?借:其他應(yīng)付款-股東 15萬貸:庫存現(xiàn)金 15萬或者說我上面這樣操作不對,怎么處理比較好
答: 可以,不過公戶私戶不分家,需要逐步減少
就是這個業(yè)務(wù):公司收到50萬銀行承兌匯票,用銀行存款支付兌換,按理手上應(yīng)該有50萬的承兌,現(xiàn)在承兌又交給老板了,實際手上沒有這50萬的票了,(相當于付給老板一樣),原來老會計有掛其他應(yīng)付款—老板科目,你好!就是這個業(yè)務(wù):公司收到50萬銀行承兌匯票,用銀行存款支付兌換,按理手上應(yīng)該有50萬的承兌,現(xiàn)在承兌又交給老板了,實際手上沒有這50萬的票了,(相當于付給老板一樣),原來老會計有掛其他應(yīng)付款—老板科目都是收到承兌后,老板喲喲拿走了,實際沒有了
答: 這樣做是對的,掛其他應(yīng)付款--老板
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,收到老板給的不知從哪來的銀行承兌匯票,沒有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的,那是不是 借:應(yīng)收票據(jù)--法人 貸:其他應(yīng)付款--法人
答: 沒有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的建議不入外帳。。。。。

