
合同50000 客戶給我們打定金10000,我們還沒給客戶發貨,借 銀存10000 貸 預收賬款10000 我們給客戶陸續發部分貨 怎么做會計分錄?什么時候確認主營業務收入?什么時候寫應收賬款40000
答: 同學你好, 發貨時確認收入 借,預收賬款 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增一銷項 不用應收賬款核算,一直用預收核算;
合同50000 客戶給我們打定金10000,我們還沒給客戶發貨,借 銀存10000 貸 預收賬款10000 我們給客戶陸續發部分貨 怎么做會計分錄?什么時候確認主營業務收入?什么時候提前應付賬款呢
答: 借預收賬款貸主營業務收入,應交稅費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模企業,原會計房租收入51500元(含稅),開票0.03稅率,現要求調整0.05稅率,原會計分錄,借,預收賬款\\甲51500元,貸,主營業務收入51500元,現開紅票沖0.03稅率發票,然后又按0.05稅率開票,會計分錄怎么做啊?
答: 你好,開票金額還是51500嗎,修改稅率之后
意思是先寫4月重新開的黑木耳會計分錄,借:預收賬款-客戶2000,貸:主營業務收入-黑木耳2000。 然后再沖這筆分錄時,借:預收賬款-客戶-2000,貸:主營業務收入-枸杞-2000,
老師,問一下,我們以前收到貨款,一直沒發貨,后來才發的貨,會計分錄可不可以這樣處理,借:預收賬款貸:主營業務收入,也沒開發票
預收客戶10元錢,我可以把會計分錄合并到一起嗎?借:應收賬款 100 銀行存款10 貸:主營業務收入100 預付賬款 10,如果不可以,應該怎么做會計分錄?
原來分錄借:應收賬款,貸主營業務收入(總數),現在想要調賬,要主營業務收入的明細,借:新~主營業務收入(明細)貸:主營業務收入(總)。這樣對嗎?


lisa 追問
2020-10-29 13:36
lisa 追問
2020-10-29 13:36
郭老師 解答
2020-10-29 14:44