
管理社保不通過應付職工薪酬--社保,分錄是 借管理費用--社保其他應收款-社保 貸:銀行存款 通過應付職工薪酬--社保過賬的話,計提是,借管理費用--社保 貸:應付職工薪酬--社保 繳納借:應付職工薪酬--社保 其他應收款--社保貸:銀行存款這些分錄有沒有寫錯
答: 對的..............
計提社保:借:管理費用 --社保(公司部分) 其他應收款---社保(個人部分) 貨:應付職工薪酬--社保放發社保:借:應付職工薪酬---社保 貨:銀存放發工資:借:應付職工薪酬--職工工資 貨:其他應收款---社保(個人部分) 貨:銀存
答: 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提社保借:管理費用-社保2000(公司繳納)借:其他應付款-社保699.3(個人交納)貸:應付職工薪酬-社保2000貸:應付職工薪酬-工資699.3交納社保借應付職工薪酬 -工資699.3借應付職工薪酬-社保2000貸銀行存款 2699.3計提工資:借管理費用-社保 699.3 貸:應付職工薪酬-工資 699.3發放工資:借應付職工薪酬-工資699.3貸其他應付款-社保老師,我計提社保和員工工資扣除社保的分錄這樣寫可以嗎
答: 您好!可以的。分錄沒問題。


遇見晴天、遇見你 追問
2020-10-21 13:36
meizi老師 解答
2020-10-21 13:37