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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-08-18 16:31

因為是豎著輸入的,可能是有點問題。老師請問納稅人輔導(dǎo)期的應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額的時間差問題應(yīng)該如何處理?因為稅務(wù)會在下個月才抵扣進項稅,那么這個月有的進項稅入賬在應(yīng)交稅費里體現(xiàn)是負數(shù),與增值稅報表中當(dāng)月的稅額不同。是應(yīng)該放在其他流動資產(chǎn)里面嗎?

潔麗 追問

2016-08-18 16:35

應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅在資產(chǎn)負債表中用負數(shù)與當(dāng)月的增值稅報表中繳納的應(yīng)納稅額數(shù)字不一樣也可以嗎?

宋生老師 解答

2016-08-18 16:27

您好!你這個分錄看起來真的有點亂。我說你的那個借方有點問題是因為你借貸都是預(yù)付賬款-飲用水。
正確的是:之后就做一年的攤銷
 借:管理費用——保險費 借:管理費用——飲用水 
貸:預(yù)付賬款——保險費 貸預(yù)付賬款——飲用水 這樣就可以了。

宋生老師 解答

2016-08-18 16:33

您好!不是的。你應(yīng)交稅費填負數(shù)就可以了。

宋生老師 解答

2016-08-18 17:00

您好!當(dāng)然是可以的。應(yīng)交稅費核算很多項目,與實際應(yīng)繳納的那一部分不同完全是可以的。

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您好,借銀行存款3貸固定資產(chǎn)清理3/1.13,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。 借累計折舊40000,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)88495.58
2021-07-13 14:28:04
您好!你這個分錄看起來真的有點亂。我說你的那個借方有點問題是因為你借貸都是預(yù)付賬款-飲用水。 正確的是:之后就做一年的攤銷 借:管理費用——保險費 借:管理費用——飲用水 貸:預(yù)付賬款——保險費 貸預(yù)付賬款——飲用水 這樣就可以了。
2016-08-18 16:27:42
借方是發(fā)生額,貸方是抵扣的
2019-12-10 15:41:23
都是放入應(yīng)交稅金-待抵扣進項稅里面的
2018-08-03 09:09:27
你好! 目前統(tǒng)一記入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額科目的
2019-05-16 16:44:26
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