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流云
于2020-10-18 10:17 發(fā)布 ??907次瀏覽
森林老師
職稱: 中級會計師
2020-10-18 10:19
同學,您好,應該是這樣操作。
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借:銀行存款。貸:預收賬款,應交稅費,應交增值稅
答: 同學,你好 你具體是想問什么呢?
第二種會計分錄借:銀行存款 貸:預收賬款繳納增值稅借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款月末:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅
答: 你好!你的問題是什么呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅銷項
答: 你好,學員,這個沒問題的
企業(yè)預收賬款時,涉及的會計分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款;確認收入時借:預收賬款;貸:主營業(yè)務收入;應交稅費---應交增值稅(銷項稅額);收到余款時:借:銀行存款;貸:預收賬款。請問:應交稅費必須在確認收入時記錄嗎?例如:預付時:借:銀行存款;貸:預收賬款;應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)這樣可以嗎?
討論
某企業(yè)預繳下月的增值稅,其賬務處理正確的是()。A.借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應交稅費——未交增值稅貸:銀行存款預繳下月增值稅,選項C是不是要改成:應交稅費—預交增值稅
借:銀行存款 10000 貸:預收賬款 10000借:預收賬款 5000 貸:銀行存款 5000 借:預收賬款 5000 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅問:為什么以上最后“應交增值稅”的后面還要寫上“銷項稅”?
借:預收賬款30 銀行存款62.8 貸:主營業(yè)務收入80 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)12.8不是一直用預收款嗎,怎么有銀行存款
發(fā)貨未收到款,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項) 收到貨款后:借:銀行存款,貸:應收賬款。 收到貨款未發(fā)貨:借:銀行存款,貸:預收賬款。發(fā)貨后:借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項)。對吧
森林老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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