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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-10-10 11:09

你好!這個其實不用那么糾結,該計提就計提,實際有發放就發放,沒有發放就掛著應付職工薪酬就好了

會計學堂 追問

2020-10-10 11:21

那月底要結轉嗎?

會計學堂 追問

2020-10-10 11:23

月底結轉本期損益時,做一筆分錄,借本年利潤,貸管理費用(計提的工資-發放的工資)?

宋生老師 解答

2020-10-10 11:23

你好!是的。就是這樣就可以了。正常結轉管理費用而已

會計學堂 追問

2020-10-10 11:24

結轉的這個數是不是要用計提的工資數額-已發放的工資數額,才是結轉的數

宋生老師 解答

2020-10-10 11:26

你好!不是,這個是計提的金額結轉

會計學堂 追問

2020-10-10 11:31

那是,借本年利潤,貸管理費用(計提的工資-發放的工資) 這樣寫嗎,我怕做錯了,

宋生老師 解答

2020-10-10 11:31

你好!是按計提的金額,不是按計提的減發放的。

會計學堂 追問

2020-10-10 11:32

嗯嗯,分錄要怎么寫呢,老師,我寫的分錄對嗎

宋生老師 解答

2020-10-10 11:33

你好!是的,分錄是對的了。

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相關問題討論
你好!這個其實不用那么糾結,該計提就計提,實際有發放就發放,沒有發放就掛著應付職工薪酬就好了
2020-10-10 11:09:21
同學,按權責發生制,工資按月計提,計入受益期間成本費用,同時確認應付職工薪酬。等到發放完畢后反沖應付職工薪酬。按您公司的情況,直接做應付職工薪酬薪酬掛賬處理即可
2020-10-10 11:01:31
你好,需要做計提和發放的分錄,賬務才能平
2020-04-21 14:38:19
從會計匹配性的原則出發,當月工資應該當月計提,這樣成本(費用)在當月體現。 計提工資:借:銷售/管理費用 貸:應付職工薪酬 支付工資:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 計提工資時,入的費用,當期已經結轉; 發放工資,不涉及損益類科目,不需要結轉。
2019-10-23 16:39:46
正規來說 需要計提再發放的 你先發放后補提也是可以的 因為結果一樣
2016-06-16 11:41:24
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