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按理說應該是付的三千扣除進項稅之后的那個金額平攤到三個月確認費用的 對吧?可是我之前沒有收到發票 越不知道稅額是多少 就把全部金額直接分攤到三個月確認費用了 后面再收到票的話 需要怎么進行處理呢?
老師,7月份的費用發票,8月份拿過來付款的的時候已經過了報稅期了,進項稅額沒有在7月份抵扣,但是這筆費用又想入在七月份,分錄應該怎么做呢?
老師 我們取得專票費用發票5300 給員工實際報了5000元 像這種我們進項稅額按照發票正常抵扣 少報的300元全部沖減費用可以嘛
老師 我們取得專票費用發票5300 給員工實際報了5000元 像這種我們進項稅額按照發票正常抵扣 少報的300元全部沖減費用可以嘛

