
老師上個月把進(jìn)項稅忘記了直接記費用了(發(fā)票是認(rèn)證了的)沒記進(jìn)項稅額。這月我該怎么調(diào)整?謝謝
答: 借進(jìn)項 借管理費用負(fù)數(shù)
請問老師,9月結(jié)賬,有幾個發(fā)票沒有做進(jìn)項稅額,只做了費用,請問這些發(fā)票我認(rèn)證嗎?帳已經(jīng)結(jié)了,不能更改,還有其他方法補救嗎
答: 您好 可以在后面月份做進(jìn)項稅額認(rèn)證 做費用的時候有么有把稅金也計入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板弄的進(jìn)項票,內(nèi)部沒有產(chǎn)生費用,這個賬要怎么做,因為有進(jìn)項稅額
答: 你好,建議你們按照實際發(fā)生業(yè)務(wù)入賬,以免后續(xù)稅務(wù)稽查帶來風(fēng)險。
老師 外貿(mào)公司 收到費用發(fā)票 是專用發(fā)票 進(jìn)項稅額一直掛在賬面上 這個不需要處理嗎? 抵扣也不能抵扣的
老師,7月份的費用發(fā)票,8月份拿過來付款的的時候已經(jīng)過了報稅期了,進(jìn)項稅額沒有在7月份抵扣,但是這筆費用又想入在七月份,分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師 我們?nèi)〉脤F辟M用發(fā)票5300 給員工實際報了5000元 像這種我們進(jìn)項稅額按照發(fā)票正常抵扣 少報的300元全部沖減費用可以嘛
老師 我們?nèi)〉脤F辟M用發(fā)票5300 給員工實際報了5000元 像這種我們進(jìn)項稅額按照發(fā)票正常抵扣 少報的300元全部沖減費用可以嘛
老師你好,請問下,外貿(mào)公司 收到費用發(fā)票 是專用發(fā)票 進(jìn)項稅額一直掛在賬面上 這個不需要處理嗎? 抵扣也不能抵扣的

