老師好!請問如果在一個(gè)企業(yè)任職,名下還有一個(gè)個(gè)體 問
您好,個(gè)體開通稅務(wù)沒有 答
老師,這道題為啥用的是6.34 問
1.?明確外幣債務(wù)匯兌損益的計(jì)算原理 對于外幣債務(wù),期末計(jì)算匯兌損益時(shí),是用期末即期匯率(本題5月31日匯率)折算的記賬本位幣金額 ,減去上一期末即期匯率(本題4月30日匯率)折算的記賬本位幣金額。之所以用6.34,是因?yàn)樗?月30日(上一期末)的匯率,在計(jì)算5月匯兌損益時(shí),按照規(guī)則要用本期期末匯率和上一期末匯率對比計(jì)算,所以會(huì)用到4月30日的6.34 。答案是A 。 答
老師請問拼多多后臺(tái)自動(dòng)開票后,電子稅務(wù)局那邊查 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
小規(guī)模,已開具發(fā)票,但交易取消了,那怎么處理,已繳稅 問
您好,下月紅沖就可以,會(huì)沖下月的收入和稅費(fèi) 答
老師,你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益( 問
你好,你說的是匯算清繳嗎? 答

老師好!如果我把這個(gè)分錄:借管理費(fèi)用貸銀行存款,改成:借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款,借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,這樣的是不是減少了利潤?
答: 影響以前年度的利潤
老師,20年12月份工資少計(jì)提少發(fā)放了,然后做賬軟件也沒有以前年度損益調(diào)整科目,那可以直接借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款借未分配利潤貸管理費(fèi)用嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 直接這樣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年結(jié)賬后,有涉及到損益的調(diào)整分錄怎么做呢?有一筆管理費(fèi)用681.08元,漏記了在當(dāng)月補(bǔ)記了后的調(diào)整分錄怎么做呢? 分錄:1、借:以前年度損益調(diào)整681.08 貸:管理費(fèi)用681.08;2、借:利潤分配——未分配利潤 681.08 貸:以前年度損益調(diào)整681.08 ,因2016年度虧損,也不用在調(diào)整所得稅了,是嗎?請問我做的的分錄對嗎?請具體回答
答: 借:以前年度損益調(diào)整681.08 貸:其他應(yīng)付款或現(xiàn)金;2、借:利潤分配——未分配利潤 681.08 貸:以前年度損益調(diào)整681.08

