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煥然
于2020-09-18 15:34 發布 ??651次瀏覽
韋老師
職稱: 中級會計師
2020-09-18 15:37
你好!是的,開專票要交增稅,所以要計提。
煥然 追問
2020-09-18 16:52
普票的呢,季度不夠30萬,不含稅收入,普票10萬的話,因為無需繳納增值稅和隨增,借,銀行存款10萬,貸主營業務收入,這樣行嗎
韋老師 解答
2020-09-18 17:18
是的,你的分錄是對的。
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計提附加稅的時候,是代開的專票已經預繳的增值稅+普票或沒有開票的增值稅的合計的稅額計算附加稅嗎
答: 上述說法完全正確。屬于小規模納稅人計提附加稅的計稅基數
快學商貿里的一筆業務,稅務局代開的一張專票,繳納增值稅附加稅,附加稅計提,繳納,增值稅沒有計提,增值稅,不需要計提直接繳納嗎
答: 增值稅在確認收入時確認應交稅費-應交增值稅(銷項)。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅專用票12600計提附加稅多少
答: 你好!你是實際應該繳納的是金額是12600嗎
小規模季度不到9萬,不用計提附加稅,但國稅代開的增值稅專用發票的增值稅要計提附加稅的并繳納是嗎
討論
企業附加稅計提是普票的增值稅加上專票的增值稅總數的基礎上計提的是嗎
老師,您好,公司小規模,房產中介,第三季度有開專票價稅3.6萬,開普票價稅3.8萬,都已回款,怎樣做分錄?是不是開普票的不用計提增值稅和附加稅?開出專票才需要計提增值稅和附加稅對嗎
房地產企業營改增后,老項目收取預售款(簡易計稅方法),繳納增值稅,計提附加稅,則關于附加稅的計提:1.假設預收款時,已開具增值專用發票,則按5%計提銷項稅(但按3%預交增值稅),則附加稅按5%計提的銷項稅計算附加稅嗎? 2.假設預收款時,只開了收據,未開票,按3%預交增值稅,則附加也按3%的預交數計提嗎?
小規模納稅人代開專票,增值稅交過了,附加稅計稅依據=自開普票增值稅+代開專票增值稅,對不對?
韋老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 14298 個
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煥然 追問
2020-09-18 16:52
韋老師 解答
2020-09-18 17:18