請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師,我想問的是進項留底不用處理,但是,5月的增值稅一直掛在賬上,那應交稅費,不就多了嗎,我想問的是怎樣把應交稅費的本期發生額貸方,沖掉老師,我們是一般納稅人,做收入的分錄是 借現金 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)老師如果不做減免的分錄,由于5月份有期末留底稅額,所以6月份不用交稅,如果不做減免的分錄,那應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)不是要一直掛在賬上嗎,有呀
答: <p>是的,有應納稅額的當月才需要結轉未交增值稅</p>
老師,我們是一般納稅人,做收入的分錄是 借現金 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)老師如果不做減免的分錄,由于5月份有期末留底稅額,所以6月份不用交稅,如果不做減免的分錄,那應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)不是要一直掛在賬上嗎,
答: <p>你好:上月有留底,就可以沖當月的銷項稅。<span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)是一直在帳上是有余額的。</span></p>
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好老師,新接手一家十幾年的公司賬面進項稅比申報表期末留底稅額要少20000元,不知道是什么時候開始有誤差的,我是不是可以做調整,借:應交稅費~應交增值稅~進項稅20000貸:營業外收入20000
答: 你這個沖未分配利潤比較好,借進項稅額 貸未分配利潤

