老師,我們是一般納稅人,做收入的分錄是 借現金 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)老師如果不做減免的分錄,由于5月份有期末留底稅額,所以6月份不用交稅,如果不做減免的分錄,那應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)不是要一直掛在賬上嗎,
鰻魚金毛
于2016-07-27 18:03 發布 ??1184次瀏覽
- 送心意
鄭老師
職稱: 初級
2016-07-27 18:05
<p>你好:上月有留底,就可以沖當月的銷項稅。<span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)是一直在帳上是有余額的。</span></p>
相關問題討論

<p>是的,有應納稅額的當月才需要結轉未交增值稅</p>
2016-07-27 18:35:50

<p>你好:上月有留底,就可以沖當月的銷項稅。<span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)是一直在帳上是有余額的。</span></p>
2016-07-27 18:05:42

<p>你好,賬務上不需要做賬</p>
2016-07-27 17:53:05

你這個沖未分配利潤比較好,借進項稅額 貸未分配利潤
2020-07-14 18:01:09

不用做,還有留底稅額39597.09
2015-09-05 20:58:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息