老師好,1、我們員工出差借款5000元,開了借支單入賬。借其他應(yīng)收--張三,貸銀行存款。張三出差回來,拿了4000元的單子報銷。借:管理費用--差旅費,貸其他應(yīng)收款--張三。分錄對嗎?2、但是我們出納這邊她說,差點忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會計這邊應(yīng)該怎么做呢?謝謝老師。
朱
于2020-08-27 09:31 發(fā)布 ??1623次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-08-27 09:33
同學(xué)你好
1、我們員工出差借款5000元,開了借支單入賬。借其他應(yīng)收--張三,貸銀行存款。張三出差回來,拿了4000元的單子報銷。借:管理費用--差旅費,貸其他應(yīng)收款--張三。分錄對嗎?——還有1000沒有退回來,是么?
2、但是我們出納這邊她說,差點忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會計這邊應(yīng)該怎么做呢?——就是說忘記之前張三有借款,然后出納又付給張三4000,是么?
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你好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政策減免
2020-08-04 13:46:56

對的,你的理解是正確的
2020-08-11 15:31:51

你好 如果退回重匯的話 直接 借:銀行存款 貸:銀行存款
2020-08-05 09:07:35

同學(xué)你好
1、我們員工出差借款5000元,開了借支單入賬。借其他應(yīng)收--張三,貸銀行存款。張三出差回來,拿了4000元的單子報銷。借:管理費用--差旅費,貸其他應(yīng)收款--張三。分錄對嗎?——還有1000沒有退回來,是么?
2、但是我們出納這邊她說,差點忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會計這邊應(yīng)該怎么做呢?——就是說忘記之前張三有借款,然后出納又付給張三4000,是么?
2020-08-27 09:33:36

你好,老師收到退還公司社保的分錄
借;銀行存款,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;管理費用等科目,這個貸方是正數(shù),而不是負(fù)數(shù)
2020-07-15 09:12:21
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朱 追問
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